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补提增值税怎么做分录

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论坛元老

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发表于 2022-3-22 08:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)如果上年已做含税收入,则调整以年度损益借:调整以年度损益贷:应交税费——应交增值税(销项税额)借:利润分配——未分配利润贷:调整以年度损益(2)如果上年已做不含税收入,则借:利润分配——未分配利润贷:应交税费——应交增值税(销项税额)扩展资料:会计分录销售返利形式:为激励经销商,很多企业都会制定返利奖励政策,目的是通过返利来调动其积极性。返利是指厂家根据一定的评判标准,以现金或实物的形式对经销商进行奖励,它具有滞后兑现的特点。通过采取以下方式:折扣销售,包括商业折扣、现金折扣及销售折让;商业返利,以平价低于进价销售,它包括现金返利和实物返利两种。据税法规定,销售货物并给购买方开具专用发票后,如发生退货或销售折让,对于购货方已付款或货款未付已作账务处理,发票联和抵扣联无法退还的情况下,购货方必须取得当地税务机关开具的“进货退出或索取折让证明单”送交销货方,作为销货方开具红字专用发票的合法依据,并开具红字专用发票。参考资料来源:百度百科——会计分录
  (1)如果上年已做含税收入,则调整以年度损益 借:调整以年度损益 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:利润分配——未分配利润 贷:调整以年度损益 (2)如果上年已做不含税收入,则 借:利润分配——未分配利润 贷:应交税费——应交增值税(...就是结转到未交增值税明细科目呀。 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 然后下期缴纳时: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款补增值税怎么做会计分录

1、跨年度:借:以前年度损益调整 贷:应缴税金-应缴增值税 借:应交税金-已交税金 贷:银行存款补提销项税金的分录怎么做?

1、补提销项税金的会计分录如下: 借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 2、企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额,借记“应收账款”、“应收...补交增值税会计分录怎么做

一、如果是本年度正常的补缴增值税,会计分录: 借:应交税金--应交增值税 贷:银行存款等 二、如果是以前年度查账补交,查补增值税会计分录 1、计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查...少计提增值税,现在要补提增值税应该怎样做会计分录

借:主营业务收入 贷:应交税费上个月没有计提增值税,这个月交纳增值税时要补计...

您好,如果您的问题已经解决,可以点击右上角“结束服务”,并给予5星赞。点击头像关注我,如果你还有其他职场问题,可以再次向我咨询。 我是11年的会计从业经咨询师,擅长会计知识、职业规划、简历修改、面试辅导等,截止目前,已经帮助500人找到...小规模纳税人补提增值税的会计分录怎么做?

借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税补提增值税会计分录

这个分录可以在1月份里补上,因为它什么都不影响,只是没有结转而已。多交的增值税后期补计提时怎么做分录

如果应交增值税明细帐户是贷方余额,说明本月有应交数: 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税 请问其中“借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税”这笔分录怎样结转,结转到哪呢?"你用增值税专用帐页,你就登...就是结转到未交增值税明细科目呀。 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 然后下期缴纳时: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款补增值税怎么做会计分录

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1、补提销项税金的会计分录如下: 借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 2、企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额,借记“应收账款”、“应收...补交增值税会计分录怎么做

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沙发
发表于 2022-5-1 06:02:34 | 只看该作者
人生伟业的建立,不在能知,乃在能行。
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