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发票没回来前: 借:其他应付款(预付账款) 贷:银行存款 发票回来后: 借:管理费用 贷:其他应付款(预付账款) 你原来做的那笔不对,可以用红字冲掉重新做。您好,很高兴回答您的问题。 如果是计算方式和实际发放的小差额,这个是不需要冲账的。请问你们公司人很多吗?因为代扣代缴社保会有小数,所以发放工资时一般都会有些差额,差额会冲到营业外收入或者营业外支出。 建议您先核对社保、员工借款之...冲账的分录怎么做
5月借款 借:其他应收款——XXX 2000 贷:库存现金(银行存款) 2000 6月报销 借:现金 635 借:管理费用 1365 贷:其他应收款——XXX 2000收到冲账回单该如何做分录
收到银行冲帐回单时: 借:银行存款_XX帐户 摘要:X年X月转帐有误,根据银行冲帐回单入帐 贷:应付帐款或其它应付款: 摘要:X年X月转帐有误,根据银行冲帐回单入帐,待付 简单地说,你这笔付款业务不成功 个人理解,不知能不能帮到你.发票冲账怎么做分录? |
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