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会计往来账应如何对账?,往来对账怎么对

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发表于 2022-4-18 09:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

会计往来账应如何对账?


双方往来明细账导出,从前往后找余额有差异的时间点,然后从这个时间点逐笔往后核对双方入场的差异。
比如业务往来周期是一年,期初双方余额一致,那看六月底余额,发现从六月份开始余额有差异,那就逐笔核对找到差异额。一般往来有差异原因有对方发票未及时下账,我方收款下错往来,材料暂估差异。
……

代收、代付款项时如何做账?
代收时: 借:现jin或银行存款 5 贷:其他应收款-A 5 支付时: 借:其他应收款-A 35 贷:现jin或银行存款 35 期末,其他应收款-A余额为-5 ,可不用管它。若年末余额仍为负数,则可重分类调整: 借:其他应收款-A 5 贷:其他应付款-A 5代理记账,...

怎样与有往来的公司对账
与往来公司对账: 在于对方核对余额之前,应当先把所有经济业务入账结出余额,进行账务自查。若往来账自查无误,则可进行与对方单位余额核对工作。若双方余额不一致,计算差额,倒差是否有相同金额业务发生。若无金额相同业务,则需要对大概率发...

会计实务小技巧:往来账如何核对,才能提高工作效率
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怎么对账对账需要注意些什么?
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客户往来对账单是怎样做的
XXXXXX有限公司往来客户对账单 客户名称:XXXXXX有限公司 为了真实、准确地反映双方账务情况,现将双方往来账进行核对:截至XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为¥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日,上次对账应收...



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沙发
发表于 2022-5-16 19:27:09 | 只看该作者
对于攀登者来说,失掉往昔的足迹并不可惜,迷失了继续前时的方向却很危险。
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