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预付账款借方余额如何冲平,预付账款借方余额怎么调平

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发表于 2022-11-13 12:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

预付账款借方余额如何冲平


会计理论上,当预付账款科目余额在贷方时,可直接做分录:
借:预付账款
贷:应付账款
在实际工作中,对应收应付,预收预付这种科目,我们称为往来科目往来科目一般可以不考虑一级科目名称,直接按往来单位设置明细账月末根据其余额方向,汇总计算到对应的一级科目里报表。
也就是说,客户类别的明细科目,其借方余额做为应收账款,其贷方余额做为预收账款供应商类别的明细科目,其借方余额做为预付账款,其贷方余额做为应付账款。

预付账款其他账务处理:
1、企业因购货而预付的款项,借记“预付账款”科目,贷记“银行存款”科目。
2、收到所购物资时,根据发票账单等列明应计入购入物资成本的金额,借记“物资采购”或“原材料”、“库存商品”等科目,按专用发票上注明的增值税额,借记“应交税金—应交增值税(进项税额)”科目,按应付金额,贷记“预付账款”科目。
3、补付的款项,借记“预付账款”科目,贷记“银行存款”科目;
4、退回多付的款项,借记“银行存款”科目,贷记“预付账款”科目。
以上内容参考 



预付账款的期初余额要怎么调平





咨询记录 · 回答于2021-12-25

预付账款借方有余额,实际没有这笔金额,需要怎么调整?


预付账款借方有余额,实际没有这笔金额需要怎么调账?这个要明细查询当时记账预付账的时候是什么款项?详细找出原因之后再调账。如果是应该计入的应付账款或者是应收账款或者其他应付款科目,而错误的计入为预付账款,那么可以进行调账处理。


以上内容仅供参考谢谢!



预付款小数点调账怎么调


预付款小数点调账预付账款与应收账款可以对冲调整。
准则规定,“预付账款”项目,应根据“预付账款”和“应付账款”明细账户的期末借方余额合计数。也就是说,预付和应付可以合并后填列(同属于资产类)。




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