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会计往来账应如何对账?,往来对账怎么对

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2022/04/18 09:24:01

会计往来账应如何对账?


双方往来明细账导出,从前往后找余额有差异的时间点,然后从这个时间点逐笔往后核对双方入场的差异。
比如业务往来周期是一年,期初双方余额一致,那看六月底余额,发现从六月份开始余额有差异,那就逐笔核对找到差异额。一般往来有差异原因有对方发票未及时下账,我方收款下错往来,材料暂估差异。
……

代收、代付款项时如何做账?
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怎样与有往来的公司对账
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